Daftar Rumah Sakit Di Bojonegoro Dan Tipenya
Rakyatnesia – Pengertian Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berikut beberapa definisi rumah sakit dari berbagai sumber, sebelum kita masuk pada pembahasan rumah Sakit Bojonegoro dan beberapa tipenya :
Daftar Isi
Pengertian Rumah Sakit
Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020:
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Menurut WHO (World Health Organization):
Rumah sakit adalah bagian integral dari sistem kesehatan suatu negara yang menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Fungsi Rumah Sakit:
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna
- Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
- Penelitian dan pengembangan kesehatan
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
- Pengendalian mutu pelayanan kesehatan
Jenis-jenis Rumah Sakit:
- Berdasarkan kepemilikan:
- Rumah sakit pemerintah
- Rumah sakit swasta
- Berdasarkan klasifikasi:
- Rumah sakit kelas A
- Rumah sakit kelas B
- Rumah sakit kelas C
- Rumah sakit kelas D
Daftar Rumah Sakit di Bojonegoro Dan Tipenya
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
Rumah Sakit Umum Pemkab Tipe B
Alamat : Jl. Veteran No 36, Bojonegoro
No. Telepon : 0353-3412133
RSIA Fatma
Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta Tipe C
Alamat : JL Lettu Suyitno No 2 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
No. Telepon : 0353 571576
RSU Aisyiyah Bojonegoro
Rumah Sakit Umum Swasta Tipe C
Alamat : Jl. Hasyim Asyari 17 Bojonegoro
No. Telepon : 0353 881748
RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro
Rumah Sakit Umum POLRIÂ Tipe D
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No 168-169, Bojonegoro
No. Telepon : 0353 – 888780
RS Muslimat NU Muna Anggita Bojonegoro
Rumah Sakit Umum Organisasi Islam Tipe D
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 10A Bojonegoro
No. Telepon : 0353 884147
RSU Ibnu Sina Bojonegoro
Rumah Sakit Umum Perusahaan Tipe D
Alamat : Jl. Lisman No.7 Campurejo, Bojonegoro
No. Telepon : (0353) 883238
RSU Muhamadiyah Sumberejo
Rumah Sakit Umum Organisasi Islam Tipe D
Alamat : Jl. Raya Sumberrejo 1193 Bojonegoro
No. Telepon : 0353 331056
RSU Muhammadiyah Kalitidu
Rumah Sakit Umum Swasta Tipe D
Alamat : Jl.Raya Kalitidu Cepu No. 266, Bojonegoro
No. Telepon : 0353 511731
RSUD Padangan
Rumah Sakit Umum Pemkab Tipe D
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 2 Padangan, Bojonegoro
No. Telepon : (0353) 551666
RSUD Sumberrejo
Rumah Sakit Umum Pemkab Tipe D
Alamat : Jl. Raya No. 231 Sumberrejo, Bojonegoro
No. Telepon : 0353-331530
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Bojonegoro tahun 2023
CAPAIAN KINERJA 2023
DINAS KESEHATAN
No. | Sasaran Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Tahun | Realisasi Tahun | Capaian Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Sasaran Progam : Meningkatnya Status Gizi pada Remaja Puteri, Ibu Hamil dan Balita | |||||
1. | Persentase anemia pada remaja putri | 6 | 7 | 116.67% | – |
2. | Persentase ibu hamil resiko tinggi | 100 | 40 | 40.00% | – |
3. | Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah | 100 | 0 | 0.00% | |
4. | Persentase balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) | 4 | 4 | 100.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Remaja Puteri | |||||
1. | Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 75 | 81 | 108.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Ibu Hamil | |||||
1. | Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan dan mengkonsumsi tambahan asupan gizi | 11.5 | 14 | 121.74% | – |
2. | Cakupan Ibu Hamil mendapat dan menkonsumsi TTD selama masa kehamilan minimal 90 Tablet | 85 | 93 | 109.41% | Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Neonatus dan Bayi | |||||
1. | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 66 | 0 | 0.00% | |
2. | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif | 91.6 | 95 | 103.71% | – |
3. | Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif | 50 | 0 | 0.00% | |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Balita | |||||
1. | Persentase anak 6-23 bulan mendapatkan MPASI | 70 | 99 | 141.43% | – |
2. | Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya | 80 | 0 | 0.00% | |
3. | Cakupan balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro | 100 | 0 | 0.00% | |
4. | Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A | 89 | 0 | 0.00% | |
5. | Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) | 80 | 95 | 118.75% | – |
6. | Cakupan balita memiliki buku KIA/KMS (K/S) | 100 | 100 | 100.00% | – |
7. | Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) | 80 | 70 | 87.50% | – |
8. | Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk | 87 | 0 | 0.00% | |
9. | Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi | 85 | 0 | 0.00% | |
10. | Persentase balita berat badan tidak naik (T) yang mendapatkan tambahan asupan gizi | 50 | 29 | 58.00% | – |
11. | Persentase balita berat badan kurang (BGM)yang mendapatkan tambahan asupan gizi | 50 | 47 | 94.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu,balita, anak usia sekolah dan usia produktif | |||||
1. | PersentaseIbu Hamil ANC sesuai standar (K4) | 90 | 83 | 92.22% | – |
2. | Persentase Ibu Hamil ANC sesuai standar (K6) | 90 | 80 | 88.89% | – |
3. | Persentase Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung,infeksi) dirujuk ke RS | 90 | 0 | 0.00% | |
4. | Persentase bulin sesuai standar | 90 | 91 | 101.11% | – |
5. | Persentase Ibu Nifas mendapat pelayanan nifas lengkap 4 kali KF4 | 92 | 89 | 96.74% | – |
6. | Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN lengkap) | 93 | 93 | 100.00% | – |
7. | Persentase Bayi Baru Lahir yang dilakukan SHK | 45 | 61 | 135.56% | – |
8. | Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 89 | 89.00% | – |
9. | Persentase Usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 0 | 0.00% | |
10. | Persentase Usia Produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 0 | 0.00% | |
Sasaran Progam : Meningkatnya PHBS Keluarga | |||||
1. | Persentase Rumah Tangga berPHBS | 72 | 63 | 87.50% | – |
No. | Sasaran Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Tahun | Realisasi Tahun | Capaian Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Sasaran Progam : Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |||||
1. | Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
2. | Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah | 30 | 34 | 113.33% | – |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai Standar | |||||
1. | Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
2. | Persentase fasilitas kesehatan dengan alkes sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
3. | Persentase fasilitas kesehatan dengan sarpras sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
4. | Persentase Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam SPGDT | 100 | 0 | 0.00% | |
5. | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional | 100 | 0 | 0.00% | |
6. | Persentase Puskesmas yang difasilitasi keg akreditasi | 100 | 0 | 0.00% | |
7. | Persentase Puskesmas dengan PIS PK | 100 | 0 | 0.00% | |
8. | Persentase Fasilitas Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100.00% | – |
9. | Persentase Fasilitas kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan | 100 | 0 | 0.00% | |
10. | Persentase fasilitas kesehatan rujukan yang hasil monitoring dan evaluasinya ditindaklanjuti | 90 | 90 | 100.00% | – |
11. | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 100 | 100 | 100.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Peserta JKN Oleh Pemerintah Daerah | |||||
1. | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional | 100 | 100 | 100.00% | 35 Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional |
2. | Persentase Puskesmas yang difasilitasi operasionalnya | 100 | 100 | 100.00% | 35 Puskesmas melaksanakan operasional Puskesmas |
3. | Persentase Puskesmas dengan PIS PK | 100 | 100 | 100.00% | Semua Puskesmas (35) melaksanakan PIS PK |
4. | Persentase Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam SPGDT | 100 | 100 | 100.00% | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan SPGDT |
Sasaran Progam : Meningkatnya SPM Bidang Kesehatan | |||||
1. | Capaian Layanan SPM | 100 | 98 | 98.00% | indeks pencapaian SPM |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan kesehatan | |||||
1. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | 100 | 95 | 95.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
2. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
3. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 100 | 98 | 98.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
4. | Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 | 97 | 97.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
5. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
6. | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
7. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 | 94 | 94.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
8. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
9. | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 97 | 97.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
10. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 | 97 | 97.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
11. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
12. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | Laporan capaian SPM Tb IV |
Sasaran Progam : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan | |||||
1. | Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar (jumlah dan kompetensi) | 49.18 | 35 | 71.17% | – |
Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | |||||
1. | Persentase Tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik | 100 | 100 | 100.00% | – |
2. | Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar | 85 | 63 | 74.12% | – |
3. | Persentase Tenaga kesehatan terlatih | 50 | 7 | 14.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 3 | 3 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 42 | 42 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | |||||
1. | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1339 | 867 | 64.75% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||||
1. | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 550 | 137 | 24.91% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 | 12 | 100.00% | Dokumen hasil pembinaan SDMK |
No. | Sasaran Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Tahun | Realisasi Tahun | Capaian Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Sasaran Progam : Meningkatnya Penanganan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | |||||
1. | Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular | 90 | 0 | 0.00% | |
2. | Persentase pelayanan kesehatan penyakit tidak menular | 100 | 0 | 0.00% | |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | |||||
1. | Persentase Orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
2. | Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
3. | Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 97 | 97.00% | – |
4. | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 97 | 97.00% | – |
5. | Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
6. | Persentase Penderita Pneumonia balita yang mendapatkan penanganan sesuai standar | 100 | 93 | 93.00% | – |
7. | Persentase Penderita diare yang mendapatkan penanganan sesuai standar | 90 | 92 | 102.22% | – |
8. | Prevalensi kasus kusta < 1/10.000 penduduk | 1 | 1 | 100.00% | – |
9. | Persentase Penderita DBD yang mendapatkan penanganan sesuai standar | 100 | 100 | 100.00% | – |
10. | Angka Kesakitan Malaria 1/1.000 penduduk berisiko | 1 | 0 | 0.00% | – |
11. | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera) | 100 | 100 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | |||||
1. | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 307953 | 307953 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | |||||
1. | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 25391 | 24598 | 96.88% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | |||||
1. | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 2836 | 2764 | 97.46% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | |||||
1. | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 14947 | 14947 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang berisiko terinfeksi HIV Sesuai Standar | |||||
1. | Jumlah Orang BerisikoTerinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 24331 | 24331 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | |||||
1. | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 9996 | 9996 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | |||||
1. | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 | 0 | 0.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 4 | 4 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 3 | 3 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | |||||
1. | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2851 | 2692 | 94.42% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | |||||
1. | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 648 | 648 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | |||||
1. | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1257 | 17 | 1.35% | kasus malaria impor |
Sasaran Progam : Meningkatnya surveilans dan pencegahan penyakit | |||||
1. | Persentase pengelolaan surveilans kesehatan yang tepat (dimensi waktu, tempat dan orang) | 100 | 0 | 0.00% | |
2. | Persentase desa/kelurahan UCI | 100 | 0 | 0.00% | |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Cakupan Imunisasi | |||||
1. | Persentase imunisasi dasar lengkap | 100 | 0 | 0.00% | |
2. | Persentase imunisasi lanjutan baduta | 100 | 0 | 0.00% | |
3. | Persentase imunisasi lanjutan anak sekolah | 100 | 0 | 0.00% | |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | |||||
1. | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 | 1 | 100.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Surveilans Epidemiologi Penyakit | |||||
1. | Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemioligi < 24 jam | 100 | 100 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | |||||
1. | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar | 1 | 1 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 | 1 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 | 12 | 100.00% | Pengelolaan pemeriksaan haji, siskohatkes, evaluasi surveilans |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | |||||
1. | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 60 | 42 | 70.00% | Pengambilan spesimen |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | |||||
1. | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 3540 | 3540 | 100.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 52 | 52 | 100.00% | Pelacakan kasus AFP Kunjungan ulang AFP Pelacakan keracunan Evaluasi SKDR |
Sasaran Progam : Meningkatnya Kesiagaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |||||
1. | Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri | 35 | 35 | 100.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Strata UKBM | |||||
1. | Persentase UKBM Purnama dan Mandiri | 85 | 54 | 63.53% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | |||||
1. | Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | 4 | 2 | 50.00% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya dokumen penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat | |||||
1. | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat | 2 | 1 | 50.00% | Dokumen penyelenggaraan PHBS |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2 | 1 | 50.00% | Dokumen hasil Bimtek UKBM |
No. | Sasaran Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Tahun | Realisasi Tahun | Capaian Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Sasaran Progam : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | |
2. | – | 0 | 0 | 0% | |
Sasaran Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
2. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
2. | – | 0 | 0 | 0% | – |
3. | – | 0 | 0 | 0% | – |
4. | – | 0 | 0 | 0% | – |
5. | – | 0 | 0 | 0% | – |
6. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
2. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Progam : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
Sasaran Sub Kegiatan : – | |||||
1. | – | 0 | 0 | 0% | – |
No. | Sasaran Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Tahun | Realisasi Tahun | Capaian Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Sasaran Progam : TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten/KOTA | |||||
1. | Persentase layanan umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan | 100 | 50 | 50.00% | – |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||
1. | Persentase jenis program dan laporan yang disusun sesuai kebutuhan | 100 | 50 | 50.00% | Kegiatan perencanaann, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||
1. | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | 12 | 100.00% | – RENSTRA 2023-2026 – Ranwal Renja – Rancangan Renja – PK Induk 2023 – RENAKSI 2023 – KAK DAU 2023 – KAK Pelaksanaan Induk 2023 – Usulan Dana BK Prop 2024 |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||
1. | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 3 | 100.00% | RKA-excel 2024 RKA SIPD 2024 DPA SIPD 2024 |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |||||
1. | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 | 6 | 100.00% | – RKA Pergeseran Tahun 2023 – RAK Pergeseran Tahun 2023 |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||
1. | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 39 | 39 | 100.00% | – Dokumen LKJIP, LKPJ, dan LPPD Tahun 2022 – Laporan Data Prioritas 2023 sd Bln Juni 2023 – Laporan rekapitulasi permintaan ijin penelitian dari Perguruan Tinggi sd Bln Juni 2023 – Laporan rekapitulasi permintaan data dari Instansi Lain sd Bln Juni 2023 |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||
1. | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 | 7 | 100.00% | – Laporan e-Monev Tb IV Th 2022 dan Tb I Th 2023 – entry e-SAKIP 2023 – Laporan SPM Tahun 2022 |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||
1. | Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan | 100 | 37 | 37.00% | |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||
1. | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3310 | 1572 | 47.49% | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN bulan Juni 2023 |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 196 | 36 | 18.37% | – SPJ Honor Pengelola Keuangan Dinkes KPA dan Bendahara – SPJ Honor Pengelola Keuangan Dinkes PPK dan PPTK – SPJ Honor Pengelola Keuangan Puskesmas – SPJ Honor Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas – SPJ Honor Pengelola Keuangan RSUD Kepohbaru – SPJ Honor Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||
1. | Presentase layanan umum perangkat daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan | 100 | 100 | 100.00% | Persentase Pelayanan Umum Perangkat Daerah (PD) |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||
1. | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 | 4 | 100.00% | Pendataan dan pengolahan Data PPPK dan ASN |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | |||||
1. | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 | 5 | 100.00% | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian ke BKPP dan Puskesmas |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||
1. | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6 | 6 | 100.00% | Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja ( THL,PPPK dan Puskesmas Meliputi ) |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |||||
1. | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 | 100 | 100.00% | |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |||||
1. | Persentase pencatatan BMD sesuai pengadaan tahun berjalan | 100 | 18 | 18.00% | |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||
1. | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 | 6 | 50.00% | – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Januari – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Februari – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Maret – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan April – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Mei – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Juni |
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||
1. | Persentase layanan umum perangkat daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan | 100 | 100 | 100.00% | Persentase layanan Umum Perangkat Daerah (PD) |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | |||||
1. | Jumlah Paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan | 12 | 6 | 50.00% | Paket Komponen Instalasi Listrik Meliputi Batterai,MCB,Lampu Hias,Lampu Led Taman,Stop Kontak |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | |||||
1. | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 10 | 10 | 100.00% | 1.perlengkapan Alat Penyimpanan 2. Peralatan Kantor ( CCTV Cleaning Trolly ) 3. Perlengkapan Mebel 4. perlengkapan Kantor ( Backdroup ) 5. Peralatan perlengkapan perlatan studio 6. Peralatan dan perlengkapan alat komunikasi 7. perlengkapan personal komputer 8. peralatan computer 9. Penyediaan Alat/bahan kegiatan kantor-Bahan Komputer |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya peralatan rumah tangga | |||||
1. | jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan | 6 | 6 | 100.00% | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meliputi ( Penyediaan Alat Kebersihan dan Pengharum ruangan,Mobil,Bak Air Dll ) |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | |||||
1. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 | 4 | 100.00% | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meliputi Cetak Dus Arsip Dan Cetak Lembar DIsposisi |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu | |||||
1. | Jumlah Laporan fasilitrasi kunjungan tamu | 2 | 2 | 100.00% | Kunjungan Tamu Dari Provinsi |
Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | |||||
1. | Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 150 | 150 | 100.00% | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuktasi SKPD Meliputi ( Rapat Dalam Daerah,luar daerah ) |
Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||
1. | Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) Yang Tersedia Sesuai Mutu Dan Kebutuhan | 100 | 100 | 100.00% | Persentase layanan Umum Perangkat Daerah (PD) |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | |||||
1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang di sediakan | 12 | 12 | 100.00% | Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya Air dan listrik ( Biaya Komunikasi,Listrik,Air dan Internet ) |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | |||||
1. | Jumlah laporan jasa pelayanan mum kantor yanhg disediakan | 2 | 2 | 100.00% | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Honor Tenaga Pelayanan Umum Dan Honor Jasa Keamanan ) |
Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||
1. | Persentase layanan umum perangkat daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan | 100 | 100 | 100.00% | Persentase Layanan Perangkat Daerah (PD) |
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | |||||
1. | Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 33 | 33 | 100.00% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak yg di pelihara dan di bayarkan Meliputi ( pajak Kendaraan Roda 2 dan 4 Her kendaraan Roda 2 dan 4 ) |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan Mebel | |||||
1. | Jumlah mebel yang dipelihara | 20 | 0 | 0.00% | |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya | |||||
1. | Jumlah perlatan dan mesin lainya yang dipelihara | 4 | 4 | 100.00% | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya ( Computer dan Printer ) |
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya | |||||
1. | Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 | 3 | 100.00% | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainya ( Pemeliharaan Paving dan Pemeliharaan Akses jaringan Internet ) |