berita bojonegoroBJN

Daftar Rumah Sakit Di Bojonegoro Dan Tipenya

Rakyatnesia – Pengertian Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berikut beberapa definisi rumah sakit dari berbagai sumber, sebelum kita masuk pada pembahasan rumah Sakit Bojonegoro dan beberapa tipenya :

Pengertian Rumah Sakit

RS Aisyiyah bojonegoro

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020:

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut WHO (World Health Organization):

Rumah sakit adalah bagian integral dari sistem kesehatan suatu negara yang menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Fungsi Rumah Sakit:

  • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna
  • Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
  • Penelitian dan pengembangan kesehatan
  • Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
  • Pengendalian mutu pelayanan kesehatan

Jenis-jenis Rumah Sakit:

RS fatma bojonegoro
  • Berdasarkan kepemilikan:
    • Rumah sakit pemerintah
    • Rumah sakit swasta
  • Berdasarkan klasifikasi:
    • Rumah sakit kelas A
    • Rumah sakit kelas B
    • Rumah sakit kelas C
    • Rumah sakit kelas D

Daftar Rumah Sakit di Bojonegoro Dan Tipenya

RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
Rumah Sakit Umum Pemkab Tipe B
Alamat : Jl. Veteran No 36, Bojonegoro
No. Telepon : 0353-3412133

RSIA Fatma
Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta Tipe C
Alamat : JL Lettu Suyitno No 2 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
No. Telepon : 0353 571576

RSU Aisyiyah Bojonegoro
Rumah Sakit Umum Swasta Tipe C
Alamat : Jl. Hasyim Asyari 17 Bojonegoro
No. Telepon : 0353 881748

RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro
Rumah Sakit Umum POLRI Tipe D
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No 168-169, Bojonegoro
No. Telepon : 0353 – 888780

RS Muslimat NU Muna Anggita Bojonegoro
Rumah Sakit Umum Organisasi Islam Tipe D
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 10A Bojonegoro
No. Telepon : 0353 884147

RSU Ibnu Sina Bojonegoro
Rumah Sakit Umum Perusahaan Tipe D
Alamat : Jl. Lisman No.7 Campurejo, Bojonegoro
No. Telepon : (0353) 883238

RSU Muhamadiyah Sumberejo
Rumah Sakit Umum Organisasi Islam Tipe D
Alamat : Jl. Raya Sumberrejo 1193 Bojonegoro
No. Telepon : 0353 331056

RSU Muhammadiyah Kalitidu
Rumah Sakit Umum Swasta Tipe D
Alamat : Jl.Raya Kalitidu Cepu No. 266, Bojonegoro
No. Telepon : 0353 511731

RSUD Padangan
Rumah Sakit Umum Pemkab Tipe D
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 2 Padangan, Bojonegoro
No. Telepon : (0353) 551666

RSUD Sumberrejo
Rumah Sakit Umum Pemkab Tipe D
Alamat : Jl. Raya No. 231 Sumberrejo, Bojonegoro
No. Telepon : 0353-331530

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Bojonegoro tahun 2023

CAPAIAN KINERJA 2023

DINAS KESEHATAN

No.Sasaran Progam / Kegiatan / Sub KegiatanTarget TahunRealisasi TahunCapaian TahunKeterangan
Sasaran Progam :
Meningkatnya Status Gizi pada Remaja Puteri, Ibu Hamil dan Balita
1.Persentase anemia pada remaja putri67116.67%
2.Persentase ibu hamil resiko tinggi1004040.00%
3.Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah10000.00%
4.Persentase balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)44100.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Remaja Puteri
1.Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)7581108.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Ibu Hamil
1.Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan dan mengkonsumsi tambahan asupan gizi11.514121.74%
2.Cakupan Ibu Hamil mendapat dan menkonsumsi TTD selama masa kehamilan minimal 90 Tablet8593109.41%Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Neonatus dan Bayi
1.Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)6600.00%
2.Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif91.695103.71%
3.Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif5000.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pemenuhan Gizi pada Balita
1.Persentase anak 6-23 bulan mendapatkan MPASI7099141.43%
2.Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya8000.00%
3.Cakupan balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro10000.00%
4.Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A8900.00%
5.Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S)8095118.75%
6.Cakupan balita memiliki buku KIA/KMS (K/S)100100100.00%
7.Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)807087.50%
8.Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk8700.00%
9.Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi8500.00%
10.Persentase balita berat badan tidak naik (T) yang mendapatkan tambahan asupan gizi502958.00%
11.Persentase balita berat badan kurang (BGM)yang mendapatkan tambahan asupan gizi504794.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu,balita, anak usia sekolah dan usia produktif
1.PersentaseIbu Hamil ANC sesuai standar (K4)908392.22%
2.Persentase Ibu Hamil ANC sesuai standar (K6)908088.89%
3.Persentase Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung,infeksi) dirujuk ke RS9000.00%
4.Persentase bulin sesuai standar9091101.11%
5.Persentase Ibu Nifas mendapat pelayanan nifas lengkap 4 kali KF4928996.74%
6.Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN lengkap)9393100.00%
7.Persentase Bayi Baru Lahir yang dilakukan SHK4561135.56%
8.Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar1008989.00%
9.Persentase Usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar10000.00%
10.Persentase Usia Produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar10000.00%
Sasaran Progam :
Meningkatnya PHBS Keluarga
1.Persentase Rumah Tangga berPHBS726387.50%
No.Sasaran Progam / Kegiatan / Sub KegiatanTarget TahunRealisasi TahunCapaian TahunKeterangan
Sasaran Progam :
Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar100100100.00%
2.Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah3034113.33%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai Standar
1.Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar100100100.00%
2.Persentase fasilitas kesehatan dengan alkes sesuai standar100100100.00%
3.Persentase fasilitas kesehatan dengan sarpras sesuai standar100100100.00%
4.Persentase Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam SPGDT10000.00%
5.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional10000.00%
6.Persentase Puskesmas yang difasilitasi keg akreditasi10000.00%
7.Persentase Puskesmas dengan PIS PK10000.00%
8.Persentase Fasilitas Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjuti100100100.00%
9.Persentase Fasilitas kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan10000.00%
10.Persentase fasilitas kesehatan rujukan yang hasil monitoring dan evaluasinya ditindaklanjuti9090100.00%
11.Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi100100100.00%
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya fasilitasi Peserta JKN Oleh Pemerintah Daerah
1.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional100100100.00%35 Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional
2.Persentase Puskesmas yang difasilitasi operasionalnya100100100.00%35 Puskesmas melaksanakan operasional Puskesmas
3.Persentase Puskesmas dengan PIS PK100100100.00%Semua Puskesmas (35) melaksanakan PIS PK
4.Persentase Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam SPGDT100100100.00%Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan SPGDT
Sasaran Progam :
Meningkatnya SPM Bidang Kesehatan
1.Capaian Layanan SPM1009898.00%indeks pencapaian SPM
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya pelayanan kesehatan
1.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar1009595.00%Laporan capaian SPM Tb IV
2.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar100100100.00%Laporan capaian SPM Tb IV
3.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar1009898.00%Laporan capaian SPM Tb IV
4.Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar1009797.00%Laporan capaian SPM Tb IV
5.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar100100100.00%Laporan capaian SPM Tb IV
6.Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar100100100.00%Laporan capaian SPM Tb IV
7.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar1009494.00%Laporan capaian SPM Tb IV
8.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar100100100.00%Laporan capaian SPM Tb IV
9.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar1009797.00%Laporan capaian SPM Tb IV
10.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar1009797.00%Laporan capaian SPM Tb IV
11.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar100100100.00%Laporan capaian SPM Tb IV
12.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar100100100.00%Laporan capaian SPM Tb IV
Sasaran Progam :
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan
1.Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar (jumlah dan kompetensi)49.183571.17%
Sasaran Kegiatan :
Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
1.Persentase Tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik100100100.00%
2.Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar856374.12%
3.Persentase Tenaga kesehatan terlatih50714.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan33100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan4242100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1.Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)133986764.75%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya55013724.91%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan1212100.00%Dokumen hasil pembinaan SDMK
No.Sasaran Progam / Kegiatan / Sub KegiatanTarget TahunRealisasi TahunCapaian TahunKeterangan
Sasaran Progam :
Meningkatnya Penanganan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular9000.00%
2.Persentase pelayanan kesehatan penyakit tidak menular10000.00%
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.Persentase Orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar100100100.00%
2.Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar100100100.00%
3.Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar1009797.00%
4.Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar1009797.00%
5.Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar100100100.00%
6.Persentase Penderita Pneumonia balita yang mendapatkan penanganan sesuai standar1009393.00%
7.Persentase Penderita diare yang mendapatkan penanganan sesuai standar9092102.22%
8.Prevalensi kasus kusta < 1/10.000 penduduk11100.00%
9.Persentase Penderita DBD yang mendapatkan penanganan sesuai standar100100100.00%
10.Angka Kesakitan Malaria 1/1.000 penduduk berisiko100.00%
11.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)100100100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar
1.Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar307953307953100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar
1.Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar253912459896.88%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar2836276497.46%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar
1.Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar1494714947100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang berisiko terinfeksi HIV Sesuai Standar
1.Jumlah Orang BerisikoTerinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar2433124331100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)
1.Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan99969996100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA
1.Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1.Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus44100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular33100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
1.Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar2851269294.42%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
1.Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar648648100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
1.Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria1257171.35%kasus malaria impor
Sasaran Progam :
Meningkatnya surveilans dan pencegahan penyakit
1.Persentase pengelolaan surveilans kesehatan yang tepat (dimensi waktu, tempat dan orang)10000.00%
2.Persentase desa/kelurahan UCI10000.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Cakupan Imunisasi
1.Persentase imunisasi dasar lengkap10000.00%
2.Persentase imunisasi lanjutan baduta10000.00%
3.Persentase imunisasi lanjutan anak sekolah10000.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1.Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)11100.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Surveilans Epidemiologi Penyakit
1.Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemioligi < 24 jam100100100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar11100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1.Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar11100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan
1.Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan1212100.00%Pengelolaan pemeriksaan haji, siskohatkes, evaluasi surveilans
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
1.Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan604270.00%Pengambilan spesimen
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
1.Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah35403540100.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1.Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah5252100.00%Pelacakan kasus AFP Kunjungan ulang AFP Pelacakan keracunan Evaluasi SKDR
Sasaran Progam :
Meningkatnya Kesiagaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri3535100.00%
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Strata UKBM
1.Persentase UKBM Purnama dan Mandiri855463.53%
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
1.Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat4250.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya dokumen penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
1.Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat2150.00%Dokumen penyelenggaraan PHBS
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunnya dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
1.Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)2150.00%Dokumen hasil Bimtek UKBM
No.Sasaran Progam / Kegiatan / Sub KegiatanTarget TahunRealisasi TahunCapaian TahunKeterangan
Sasaran Progam :
1.000%
2.000%
Sasaran Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Kegiatan :
1.000%
2.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Kegiatan :
1.000%
2.000%
3.000%
4.000%
5.000%
6.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
2.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Progam :
1.000%
Sasaran Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
Sasaran Kegiatan :
1.000%
Sasaran Sub Kegiatan :
1.000%
No.Sasaran Progam / Kegiatan / Sub KegiatanTarget TahunRealisasi TahunCapaian TahunKeterangan
Sasaran Progam :
TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten/KOTA
1.Persentase layanan umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan1005050.00%
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Persentase jenis program dan laporan yang disusun sesuai kebutuhan1005050.00%Kegiatan perencanaann, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah1212100.00%– RENSTRA 2023-2026 – Ranwal Renja – Rancangan Renja – PK Induk 2023 – RENAKSI 2023 – KAK DAU 2023 – KAK Pelaksanaan Induk 2023 – Usulan Dana BK Prop 2024
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD33100.00%RKA-excel 2024 RKA SIPD 2024 DPA SIPD 2024
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD66100.00%– RKA Pergeseran Tahun 2023 – RAK Pergeseran Tahun 2023
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3939100.00%– Dokumen LKJIP, LKPJ, dan LPPD Tahun 2022 – Laporan Data Prioritas 2023 sd Bln Juni 2023 – Laporan rekapitulasi permintaan ijin penelitian dari Perguruan Tinggi sd Bln Juni 2023 – Laporan rekapitulasi permintaan data dari Instansi Lain sd Bln Juni 2023
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah77100.00%– Laporan e-Monev Tb IV Th 2022 dan Tb I Th 2023 – entry e-SAKIP 2023 – Laporan SPM Tahun 2022
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.Persentase layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan1003737.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
1.Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN3310157247.49%Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN bulan Juni 2023
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN1963618.37%– SPJ Honor Pengelola Keuangan Dinkes KPA dan Bendahara – SPJ Honor Pengelola Keuangan Dinkes PPK dan PPTK – SPJ Honor Pengelola Keuangan Puskesmas – SPJ Honor Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas – SPJ Honor Pengelola Keuangan RSUD Kepohbaru – SPJ Honor Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.Presentase layanan umum perangkat daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan100100100.00%Persentase Pelayanan Umum Perangkat Daerah (PD)
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian44100.00%Pendataan dan pengolahan Data PPPK dan ASN
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian55100.00%Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian ke BKPP dan Puskesmas
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai66100.00%Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja ( THL,PPPK dan Puskesmas Meliputi )
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan100100100.00%
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.Persentase pencatatan BMD sesuai pengadaan tahun berjalan1001818.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD12650.00%– Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Januari – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Februari – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Maret – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan April – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Mei – Laporan Rekonsiliasi BMD Bulan Juni
Sasaran Kegiatan :
Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.Persentase layanan umum perangkat daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan100100100.00%Persentase layanan Umum Perangkat Daerah (PD)
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.Jumlah Paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan12650.00%Paket Komponen Instalasi Listrik Meliputi Batterai,MCB,Lampu Hias,Lampu Led Taman,Stop Kontak
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan1010100.00%1.perlengkapan Alat Penyimpanan 2. Peralatan Kantor ( CCTV Cleaning Trolly ) 3. Perlengkapan Mebel 4. perlengkapan Kantor ( Backdroup ) 5. Peralatan perlengkapan perlatan studio 6. Peralatan dan perlengkapan alat komunikasi 7. perlengkapan personal komputer 8. peralatan computer 9. Penyediaan Alat/bahan kegiatan kantor-Bahan Komputer
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya peralatan rumah tangga
1.jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan66100.00%Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meliputi ( Penyediaan Alat Kebersihan dan Pengharum ruangan,Mobil,Bak Air Dll )
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1.Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan44100.00%Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meliputi Cetak Dus Arsip Dan Cetak Lembar DIsposisi
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu
1.Jumlah Laporan fasilitrasi kunjungan tamu22100.00%Kunjungan Tamu Dari Provinsi
Sasaran Sub Kegiatan :
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
1.Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD150150100.00%Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuktasi SKPD Meliputi ( Rapat Dalam Daerah,luar daerah )
Sasaran Kegiatan :
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) Yang Tersedia Sesuai Mutu Dan Kebutuhan100100100.00%Persentase layanan Umum Perangkat Daerah (PD)
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1.Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang di sediakan1212100.00%Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya Air dan listrik ( Biaya Komunikasi,Listrik,Air dan Internet )
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
1.Jumlah laporan jasa pelayanan mum kantor yanhg disediakan22100.00%Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Honor Tenaga Pelayanan Umum Dan Honor Jasa Keamanan )
Sasaran Kegiatan :
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.Persentase layanan umum perangkat daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan100100100.00%Persentase Layanan Perangkat Daerah (PD)
Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
1.Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya3333100.00%Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak yg di pelihara dan di bayarkan Meliputi ( pajak Kendaraan Roda 2 dan 4 Her kendaraan Roda 2 dan 4 )
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya pemeliharaan Mebel
1.Jumlah mebel yang dipelihara2000.00%
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya
1.Jumlah perlatan dan mesin lainya yang dipelihara44100.00%Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya ( Computer dan Printer )
Sasaran Sub Kegiatan :
Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya
1.Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi33100.00%Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainya ( Pemeliharaan Paving dan Pemeliharaan Akses jaringan Internet )

moch akbar fitrianto

Jurnalis Dari Rakyatnesia.com Dan Sudah di dunia jurnalistik selama lebih dari 10 tahun. Tulisan berita Lamongan, umum, prediksi bola , dan profil sudah bukan hal asing lagi, Lugas dengan Fakta.

Related Articles

Back to top button